為進一步加強和提高財務管理和經營管理水平,根據(jù)集團公司2022年度財務管理、內部審計以及經營管理相關要求,食品公司成立自查工作領導小組,自7月1日起組織專人對2022年1—6月財務及經營管理相關的管理制度、內控制度的執(zhí)行情況進行自查,做好集團公司財務監(jiān)督迎檢工作。
公司重點圍繞半年來的財務債權債務是否存在風險、薪酬總額發(fā)放是否在集團核定范圍內列支、財務內控制度是否健全、會計核算及科目設置是否合規(guī)、發(fā)票收據(jù)的使用是否合法合規(guī)、存貨管理是否安全、執(zhí)行三重一大是否到位、各項合同簽訂及支付流程是否合規(guī)等進行了自查。對自查中發(fā)現(xiàn)的有關問題,及時進行了整改和完善,同時將自查情況形成自查報告及時上報集團公司。
種植基地特選三面環(huán)山一面臨水無任何環(huán)境污染的小朱家村,種植過程只施用生態(tài)肥料,保證莊園稻香的優(yōu)良品質。
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